职业摘要
具备 5 年事务所和企业内部审计经验,熟悉财务审计、流程审计、内控评价和整改跟踪。擅长通过底稿、抽样和流程穿行发现风险点,适合强调严谨性和内控意识的审计岗位投递。
工作经历
2021.03 - 至今
启明集团 · 内部审计专员
整改闭环推进
- 负责采购、费用和合同流程审计,年度完成 18 个专项审计项目,发现并推动关闭高风险问题 37 项。
- 建立整改跟踪台账和复核机制,重点问题按期关闭率从 62% 提升到 91%。
- 输出季度内控审计报告 12 份,为管理层识别流程漏洞和权限风险提供依据。
2016.07 - 2021.02
安信会计师事务所 · 审计专员
项目执行规范
- 参与制造、零售和互联网行业年审项目 30 余个,负责底稿编制、函证和报表分析等工作。
- 在 8 个重点项目中独立完成收入和费用循环测试,工作底稿一次性复核通过率超过 95%。
- 配合项目经理完成 IPO 辅导和专项审计资料整理,关键材料准备效率提升 26%。
项目经历
2022.04 - 2022.09
采购流程专项审计
独立主导
围绕采购审批链路和供应商管理开展专项审计,识别 12 项流程漏洞并推动整改,重复采购和超权限审批问题显著下降。
2020.01 - 2020.05
收入确认审计项目
核心执行
针对重点客户收入确认和回款匹配进行抽样与穿行测试,发现并修正 5 项确认时点问题,帮助项目组按时完成审计报告出具。